lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050009 - DATA: 04/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050009
Data: 04/05/2022
Valor: R$ 23.057,12
Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA
Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN - LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 14.03.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 14.03.0001/2022 - 17.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/08/2022 3403 2022 1.727,66
12/08/2022 3428 2022 2.882,14
05/09/2022 3701 2022 2.882,14
03/10/2022 4044 2022 2.882,14
31/10/2022 4365 2022 2.882,14
01/12/2022 4671 2022 2.882,14
28/12/2022 5031 2022 2.882,14
Quantidade: 7 Valor total: 19.020,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2022 11080037 2022 1.727,66
05/09/2022 05090015 2022 2.882,14
12/09/2022 12090079 2022 2.882,14
13/10/2022 13100086 2022 2.882,14
11/11/2022 11110129 2022 2.882,14
21/12/2022 21120023 2022 2.882,14
Quantidade: 6 Valor total: 16.138,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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